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    供应商管理制度及流程

    2021-01-22 05:00 作者:网络 来源: 浏览: 我要评论 (条) 字号:

    摘要:供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理

    供应商管理制度及流程

    一、目的

    二、适用范围

    三、供应商分类

    四、供应商管理流程

    七、附则

    八、附件

    附件2、供应商信息变更清单

    附件3、合格供应商名录

    一、目的

    XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

    二、适用范围

    XX公司采购业务部门

    三、供应商分类

    按照采购策略,对供应商分类

    编号

    供应商类型

    分类特征

    1、战略供应商

    与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:

    (1) 与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;

    (2) 当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

    (3) 向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。

    2、优先供应商

    针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:

    (1) 与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

    (2) 当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

    (3) 同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。

    3、普通供应商

    与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。

    4、临时供应商

    在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。

    5、淘汰供应商

    公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。

    6、黑名单供应商

    公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。

    四、供应商管理流程

    1、供应商调查

    (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

    (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。

    (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

    (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。

    (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:

    ◆ 价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

    ◆ 技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准

    ◆ 品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

    表 2 供应商调查表模板

    供应商调查表

    供应商编号

    供应商名称

    调查时间

    调查次数

    调查评估项目

    得分

    评分说明

    调查评估者

    备注

    成本

    材料价格

    加工费用

    付款方式

    质量

    技术水准

    资料管理

    设备状况

    跟踪服务

    及时性

    到货及时性

    到货齐货性

    合计

    2、供应商定期评估

    (1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

    (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。

    表 3 供应商定期评估表模板

    供应商定期评估表

    说明:

    1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商

    2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

    3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。

    4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

    供应商基本信息

    供应商名称:

    填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致

    供应商编号:

    填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致

    供应商所属物料种类:

    填写供应商主要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供应商

    供应商目前等级:

    目前在系统中所属的级别,如A类供应商

    评估周期:

    评估周期,如2009年1月1日至2009年12月31日

    评估内容

    评分类别/权重

    评分项目

    得分(0-5分)

    价格

    50%

    · 价格下降率

    · 价格弹性

    每天报价时

    · 价格透明度

    评估其他说明:

    非必填项目,如有需要单独说明事项,可另做文字说明。

    评估部门: 价格评估一般供应商管理组 评估人: 评估人签名 评估日期:填写评估日期

    付款条件

    20%

    · 付款账期

    · 付款条款弹性

    评估其他说明:

    评估部门: 评估人: 评估日期:

    交货

    15%

    · 供货及时度

    · 供货完整性

    · 送货弹性

    · 退货难易度

    评估其他说明:

    评估部门: 评估人: 评估日期:

    品质及服务

    15%

    · 符合ISO等专业质量标准认证

    · 产品质量稳定性

    · 问题处理的及时性

    · 紧急应对能力

    · 增值服务

    · 对祈福重视度

    评估其他说明:

    评估部门: 评估人: 评估日期:

    诚信

    · 是否存在不诚信记录

    评估其他说明:

    评估部门: 评估人: 评估日期:

    评估结论

    评估结论:

    审批人: 数据维护人:

    (3)供应商定期评估及分类方法:首先,评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重(%),权重之和为100%;然后,评估人员给各个评估指标打出考核分数,分值为5分到0分的整数,参考标准详见表4;其次,该供应商的总得分=;最后,根据供应商评估结果对其进行分类:

    得分在几分以上(含)的供应商评为优秀供应商,采购交易时应予优先考虑,建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;

    考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为符合要求供应商,可以正常交易,建议其所属供应商类型为普通供应商;

    考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为待整改供应商,建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

    考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商,终止交易,供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。

    评估过程中评为黑名单供应商,终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用,并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

    3、供应商资料的维护和变更

    (1)新增供应商

    采购部筛选确定新增供应商后,应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料:营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件(适用于法人供应商)或身份证复印件(适用于个人供应商)、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明(适用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商)、相应的资质证书或质量认证证书等。

    采购员将上述资料收集完整后,填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核,以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中,采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

    (2)供应商信息变更情况主要包括:供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

    供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于:

    l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明(适用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商);

    l 供应商名称变更:加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件;

    l 供应商地址变更:加盖其公章的供应商地址变更通知函;

    l 供应商联系人或联络方式变更:加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

    采购员收集上述资料后,需填写《供应商信息变更清单》,以确认供应商资料收集的完整性,然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后,采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

    七、附则

    本制度由公司采购部制定,经总经理核准签发,自2009年几月几日起实施执行,未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

    八、附件

    附件2、供应商信息变更清单

    供应商信息变更清单

    供应商名称:

    采购类型:

    序号

    变更类型

    资料名称

    是否已获得(Y/N)

    是否变更(Y/N)

    备注

    1

    供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更

    供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商)

    个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商)

    2

    供应商名称变更

    加盖其公章的供应商名称变更通知函

    3

    加盖其公章的营业执照复印件

    4

    加盖其公章的税务登记证复印件

    5

    加盖其公章的法人组织机构代码证复印件

    6

    待准入考察供应商资料提供检查清单

    7

    供应商地址变更

    加盖其公章的供应商地址变更通知函

    8

    供应商联系人或联络方式变更

    加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函

    附件3、合格供应商名录

    合格供应商名录

    序号

    厂商编号

    名称

    联系方式

    供应材料

    最后复查时间

    备注

    审批人签字:

    日期:

    (责任编辑:环球精益网)
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